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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES ( Total R$ 136.033,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/01/2025 ( Total R$ 5.388,81 ) |
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0008542/2024
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0000177/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.065 - Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD PBF | R$ 178,20 |
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0008371/2024
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0000176/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 2.009 - Manutencao da Secretaria de Administracao | R$ 63,00 |
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0008267/2024
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0000175/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.056 - Manutencao Atividades Secretaria Mun. Assistencia Social | R$ 28,90 |
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0008266/2024
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0000174/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.033 - Manutencao das Atividades Merenda Escolar | R$ 2.841,55 |
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0007902/2024
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0000173/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO INFANTIL | 2.027 - Manutencao das Atividades Merenda Escolar -Ensino Infantil | R$ 1.383,75 |
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0007528/2024
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0000172/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 2.073 - Manutencao Incentivo Producao Vegetal | R$ 629,23 |
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0007527/2024
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0000171/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.065 - Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD PBF | R$ 264,18 |
| | | | | | | | Total R$ 5.388,81 Total R$ 5.388,81 |
| | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.968,81 ) |
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0008963/2024
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0000191/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO M. DE SAUDE - ATENCAO BASICA | 2.044 - Manutencao dos Servicos nas Unidades Basicas de Saude | R$ 1.234,60 |
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0008544/2024
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0000165/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO INFANTIL | 2.029 - Manutencao Ensino Pre-escolar | R$ 291,91 |
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0008541/2024
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0000164/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.024 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 76,00 |
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0008540/2024
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0000163/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.024 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 2.287,30 |
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0008369/2024
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0000162/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO INFANTIL | 2.029 - Manutencao Ensino Pre-escolar | R$ 79,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.968,81 Total R$ 3.968,81 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 211,80 ) |
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0008543/2024
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0009182/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 2.009 - Manutencao da Secretaria de Administracao | R$ 211,80 |
| | | | | | | | Total R$ 211,80 Total R$ 211,80 |
| | Data: 24/12/2024 ( Total R$ 18,50 ) |
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0008964/2024
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0009115/2024
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.035 - Manutencao Ensino Fundamental | R$ 18,50 |
| | | | | | | | Total R$ 18,50 Total R$ 18,50 |
| | Data: 10/12/2024 ( Total R$ 80,52 ) (Continua na próxima página) |