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Despesas
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Entidade
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Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ
Valor
julho de 2025
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Detalhes
01/04/2025
0001380/2025
0009874/2024
0008668/2024
0001380/2025
PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG.
GLOBAL HOSP
12.047.164/0001-53
R$ 146,28
Detalhes
01/04/2025
0001379/2025
0009870/2024
0008669/2024
0001379/2025
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG.
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
25.031.668/0001-27
R$ 344,70
Detalhes
01/04/2025
0001358/2025
0009869/2024
0000134/2025
0001358/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
R$ 163,97
Detalhes
01/04/2025
0001357/2025
0010777/2024
0000008/2025
0001357/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
R$ 1.952,29
Detalhes
12/03/2025
0001242/2025
0011163/2024
0000204/2025
0001242/2025
PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 1 PLAYGROUND PLAY MODULAR TIPO BIG CLIMBER III, PARA CUMPRIR A DESTINACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/2024.
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA
14.733.870/0001-84
R$ 31.616,00
Detalhes
12/03/2025
0001196/2025
0010477/2024
0009188/2024
0001196/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES SEUS DERIVADOS E PRODUTOS DE LIMPEZA VEICULAR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
NOVA MERCEARIA CALABAR LTDA
37.012.145/0001-12
R$ 8.079,00
Detalhes
12/03/2025
0001195/2025
0010479/2024
0009187/2024
0001195/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES SEUS DERIVADOS E PRODUTOS DE LIMPEZA VEICULAR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE REALIZAM SERVICOS DE INCETIVO A PRODUCAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
NOVA MERCEARIA CALABAR LTDA
37.012.145/0001-12
R$ 7.347,58
Detalhes
12/03/2025
0001111/2025
0010834/2024
0000314/2025
0001111/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE GAS GLP, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALDILEIA COSTA VIEIRA AMARAL
10.789.248/0002-18
R$ 142,50
Detalhes
12/03/2025
0001090/2025
0010832/2024
0000288/2025
0001090/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA
10.789.248/0001-37
R$ 12,00
Detalhes
12/03/2025
0001089/2025
0011042/2024
0000285/2025
0001089/2025
LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR EM SENADOR MODESTI8NO GONCALVES
VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA
10.789.248/0001-37
R$ 22,56
Valor Global R$ 1.294.820,64
Valor Global R$ 1.294.820,64
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