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Detalhes
| 18/11/2025 | 0008322/2025 | 0009746/2025 | 0007534/2025 | 0008322/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CEMIG DE POCO ARTESIANO DA COUNIDADE ITANGUA DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0008321/2025 | 0008941/2025 | 0007461/2025 | 0008321/2025 | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SENADOR MODESTINO GONCALVES. | VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 08.380.296/0001-25 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 40000000000 - Despesas de Capital | 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0008320/2025 | 0009466/2025 | 0007463/2025 | 0008320/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 14.436,78 | R$ 14.436,78 | R$ 14.263,54 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0008319/2025 | 0009465/2025 | 0007462/2025 | 0008319/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE MATERIAL HOPSITALAR ATENDENDO AS DEMANDAS DA POLICLINICA SALVADOR SALVINO , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 825,11 | R$ 825,11 | R$ 815,21 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008316/2025 | 0009078/2025 | 0007390/2025 | 0008316/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA SALVADOR SALVINO MOREIRA, ATENDENDO A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008315/2025 | 0008815/2025 | 0007384/2025 | 0008315/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 3.783,12 | R$ 3.783,12 | R$ 3.783,12 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008314/2025 | 0008866/2025 | 0007383/2025 | 0008314/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 309,15 | R$ 309,15 | R$ 309,15 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008313/2025 | 0008864/2025 | 0007376/2025 | 0008313/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 211,68 | R$ 211,68 | R$ 211,68 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008312/2025 | 0008803/2025 | 0007375/2025 | 0008312/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FA ZREF A COMPRA DE CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO BASICA DE SENADOR MODESTINO GONCALVES/MG. | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 211,68 | R$ 211,68 | R$ 211,68 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0008311/2025 | 0008880/2025 | 0007370/2025 | 0008311/2025 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SENADOR MODESTINO GONCALVES | VALDILEIA COSTA V. AMARAL LTDA | 10.789.248/0001-37 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |