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Detalhes
| 03/04/2025 | 0001584/2025 | 0000013/2025 | 0001737/2025 | 0001584/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS, DEVOLUCAO DE TARIFAS PTE (TRANSPORTE ESCOLAR). | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0344-10 | R$ 27.000,00 | R$ 78,82 | R$ 78,82 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0002986/2025 | 0001739/2025 | 0001585/2025 | AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM DURANTE TRATAMENTO, POR TRATAR-SE DE PACIENTE COM NECESSIDADE, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL ANEXO. | JANDIRA BARBOSA MARTINS | ***.656.636-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001384/2025 | 0001269/2025 | 0001192/2025 | 0001384/2025 | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. FEVEREIRO DE 2025. | GISELE GUIEIRO DE CARVALHO | ***.570.796-** | | R$ 3.380,00 | R$ 2.955,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001383/2025 | 0002200/2025 | 0001281/2025 | 0001383/2025 | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA DE SENADOR MODESTINO GONCALVES, REF. A MARCO DE 2025. | JK TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 04.653.491/0001-20 | R$ 332,36 | R$ 332,36 | R$ 332,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001382/2025 | 0001483/2025 | 0001453/2025 | 0001382/2025 | PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E DEVIRADOS PARA OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA - ME | 00.533.416/0001-75 | R$ 4.836,30 | R$ 4.836,30 | R$ 4.836,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001381/2025 | 0001078/2025 | 0001066/2025 | 0001381/2025 | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A FEVEREIRO DE 2025. | CLINICA MULTIDISCIPLINAR CRESCER LTDA - ME | 49.333.656/0001-15 | | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001380/2025 | 0009874/2024 | 0008668/2024 | 0001380/2025 | PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG. | GLOBAL HOSP | 12.047.164/0001-53 | R$ 146,28 | R$ 146,28 | R$ 146,28 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001379/2025 | 0009870/2024 | 0008669/2024 | 0001379/2025 | PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE RELACIONADO A AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA PELA SEPLAG. | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | R$ 344,70 | R$ 344,70 | R$ 344,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001378/2025 | 0001712/2025 | 0001338/2025 | 0001378/2025 | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | GOMES & GARCIA INFIORMATICA LTDA - EPP | 04.552.128/0001-19 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0001377/2025 | 0002204/2025 | 0001276/2025 | 0001377/2025 | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE SENADOR MODESTINO GONCALVES, REF. A MARCO DE 2025. | JK TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 04.653.491/0001-20 | R$ 332,36 | R$ 332,36 | R$ 332,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |