Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOPO PLASTICO DESCARTAVEL 200MLEm poliestireno atoxico; sem tampa. Pacote com 100 unidades - Complemento: os copos devem estar embalados em mangas inviolaveis. na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso minimo de cada copo.83,0000R$ 9,15R$ 759,45
MaterialESPONJA MULTIUSODupla face, sintetica a base de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintetica com abrasivo, dimensoes aproximadas100x65x20mm, embalagem: plastica individual, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.2,0000R$ 3,35R$ 6,70
MaterialLUVAS DE BORRACHA TAMANHO G- composicao borracha latex natural, com revestimento interno, reforcada, com superficie externa antiderrapante. Devea estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.39340,0000R$ 7,00R$ 280,00
MaterialSABAO EM PO EMBALAGEM DE 1kg 48,0000R$ 11,50R$ 552,00
MaterialAGUA SANITARIA 2LCom 10 (dez) a 12 (doze) por cento de cloro ativo; tampa com rosca e lacre. agua sanitaria, a base de cloro, composicao quimica: hipoclorito de sodio, hidroxido de sodio, cloreto. teor cloro cor levemente amarelo esverdeada, aplicacao: alvejante e desinfetante de uso geral, a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude.100,0000R$ 9,00R$ 900,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/04/2022 0002335/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 208,50
18/05/2022 0002338/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 145,00
12/04/2022 0002335/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 208,50
18/05/2022 0002338/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 145,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/04/2022 0002335/2022 0002869/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 208,50
18/05/2022 0002338/2022 0002870/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 145,00
12/04/2022 0002335/2022 0002869/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 208,50
18/05/2022 0002338/2022 0002870/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTER$ 145,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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